Saltar ao contido principal
Organigrama

Servizo de Auditoría Interna

Directora do Servizo de Auditoría Interna

Enderezo do Servizo de Auditoría Interna

Titular: María del Carmen Bernardo Gómez

Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de inspectores de Facenda do Estado desde 1991 e ao Corpo Superior de inspectores de Seguros do Estado (excedente) desde 2003. Inspectora de Servizos do Ministerio de Economía e Facenda (2019). Posúe o Máster en Enderezo Público do Instituto de Estudos Fiscais e da Escola de Organización Industrial desde 2015.

Currículo Profesional

Ata o seu nomeamento como directora do Servizo de Auditoría Interna por Resolución do 22 de xullo de 2022, da Presidencia da Axencia Estatal da Administración Tributaria, ocupaba o cargo de inspectora dos Servizos de Economía e Facenda Coordinadora no Servizo de Auditoría Interna da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Anteriormente desempeñou varios postos na organización da Axencia Estatal de Administración Tributaria:

  • Inspectora xefe Adxunta do Equipo Central de Información da Oficina Nacional de Investigación da Fraude no Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.
  • Xefa da Unidade de Planificación e Coordinación da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
  • Subdirectora xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
  • Subdirectora Adxunta da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
  • Coordinadora de Área da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
  • Xefa de Unidade de Inspección na Delegación Especial de Cataluña.

Funcións do Servizo

Desenvolverá as seguintes funcións:

  • O control interno de todos os servizos da Axencia, mediante a realización de auditorías de calquera clase e natureza e o desenvolvemento de instrumentos de control permanente que permitan avaliar a súa eficacia e eficiencia e o cumprimento das normas e instrucións, formulando as propostas ou recomendacións que deriven da devandita función na forma en que establezan as disposicións reguladoras da súa actuación.

  • O control do cumprimento do plan de obxectivos da Axencia e a formulación de propostas para a súa adaptación e cumprimento.

  • A prevención e detección das condutas irregulares, a coordinación, na forma que se determine pola Dirección Xeral da Axencia, das accións relativas ás mesmas e, se é o caso, a súa investigación, así como a análise e avaliación dos sistemas de seguridade e control interno da Axencia.

  • A coordinación e desenvolvemento das funcións que lle están atribuídas polo Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte na Secretaría de Estado de Facenda e, en particular, as encomendadas á Unidade Operativa do mencionado Consello.

  • O informe e elaboración das propostas que o titular da Dirección Xeral formula nos expedientes de compatibilidade.

O Servizo de Auditoría Interna estará integrado polos seguintes órganos con rango de Subdirección Xeral:

Os inspectores e inspectoras dos Servizos:

  • Eduardo Córdoba Ocaña

  • Carlos Cornejo Zahonero

  • Julio García Magán

  • Alejandro Luelmo Fernández

  • Tomás Merola Macanás

  • Domingo Molina Moscoso

  • Antonio Montero Domínguez

  • Belén Navarro Heras

  • Rosana Navarro Heras

  • Jaime Parrondo Aymerich

  • Vicente Peirats Cuesta

  • José Alberto Pérez Pérez

  • Luis Mariano Quirós Rodríguez

  • Esteban Roca Morales

  • Roberto Serrano López

  • Pascual Tomás Hernández

A Unidade Operativa do Consello para a Defensa do Contribuínte:

  • Jaime Parrondo Aymerich