Servizo de Auditoría Interna
Enderezo do Servizo de Auditoría Interna
Titular: María del Carmen Bernardo Gómez
Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de inspectores de Facenda do Estado desde 1991 e ao Corpo Superior de inspectores de Seguros do Estado (excedente) desde 2003. Inspectora de Servizos do Ministerio de Economía e Facenda (2019). Posúe o Máster en Enderezo Público do Instituto de Estudos Fiscais e da Escola de Organización Industrial desde 2015.
Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como directora do Servizo de Auditoría Interna por Resolución do 22 de xullo de 2022, da Presidencia da Axencia Estatal da Administración Tributaria, ocupaba o cargo de inspectora dos Servizos de Economía e Facenda Coordinadora no Servizo de Auditoría Interna da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Anteriormente desempeñou varios postos na organización da Axencia Estatal de Administración Tributaria:
- Inspectora xefe Adxunta do Equipo Central de Información da Oficina Nacional de Investigación da Fraude no Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.
- Xefa da Unidade de Planificación e Coordinación da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
- Subdirectora xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
- Subdirectora Adxunta da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
- Coordinadora de Área da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de Xestión Tributaria.
- Xefa de Unidade de Inspección na Delegación Especial de Cataluña.
Funcións do Servizo
Desenvolverá as seguintes funcións:
-
O control interno de todos os servizos da Axencia, mediante a realización de auditorías de calquera clase e natureza e o desenvolvemento de instrumentos de control permanente que permitan avaliar a súa eficacia e eficiencia e o cumprimento das normas e instrucións, formulando as propostas ou recomendacións que deriven da devandita función na forma en que establezan as disposicións reguladoras da súa actuación.
-
O control do cumprimento do plan de obxectivos da Axencia e a formulación de propostas para a súa adaptación e cumprimento.
-
A prevención e detección das condutas irregulares, a coordinación, na forma que se determine pola Dirección Xeral da Axencia, das accións relativas ás mesmas e, se é o caso, a súa investigación, así como a análise e avaliación dos sistemas de seguridade e control interno da Axencia.
-
A coordinación e desenvolvemento das funcións que lle están atribuídas polo Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte na Secretaría de Estado de Facenda e, en particular, as encomendadas á Unidade Operativa do mencionado Consello.
-
O informe e elaboración das propostas que o titular da Dirección Xeral formula nos expedientes de compatibilidade.
O Servizo de Auditoría Interna estará integrado polos seguintes órganos con rango de Subdirección Xeral:
Os inspectores e inspectoras dos Servizos:
-
Eduardo Córdoba Ocaña
-
Carlos Cornejo Zahonero
-
Julio García Magán
-
Alejandro Luelmo Fernández
-
Tomás Merola Macanás
-
Domingo Molina Moscoso
-
Antonio Montero Domínguez
-
Belén Navarro Heras
-
Rosana Navarro Heras
-
Jaime Parrondo Aymerich
-
Vicente Peirats Cuesta
-
José Alberto Pérez Pérez
-
Luis Mariano Quirós Rodríguez
-
Esteban Roca Morales
-
Roberto Serrano López
- Pascual Tomás Hernández
A Unidade Operativa do Consello para a Defensa do Contribuínte:
-
Jaime Parrondo Aymerich