Salta al contingut principal
Organigrama

Servei d'Auditoria Interna

Directora del Servei d'Auditoria Interna

Direcció del Servei d'Auditoria Interna

Titular: María del Carmen Bernardo Gómez

Llicenciada en dret per la Universitat Complutense de Madrid. Pertany al cos superior d'inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1991 i al cos superior d'inspectors d'Assegurances de l'Estat (excedent) des de 2003. Inspectora de Serveis del Ministeri d'Economia i Hisenda (2019). Posseeix el Màster en Direcció Pública de l'Institut d'Estudis Fiscals i de l'Escola d'Organització Industrial des de 2015.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Directora del Servei d'Auditoria Interna per Resolució de 22 de juliol de 2022, de la Presidència de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ocupava el càrrec d'Inspectora dels Serveis d'Economia i Hisenda Coordinadora en el Servei d'Auditoria Interna de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Anteriorment ha desenvolupat diversos llocs en l'organització de l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

  • Inspectora En cap Adjunta de l'Equip Central d'Informació de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau en el Departament d'Inspecció Financera i Tributària.
  • Cap de la Unitat de Planificació i Coordinació de la Delegació Central de Grans Contribuents.
  • Subdirectora General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
  • Subdirectora Adjunta de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
  • Coordinadora d'Àrea de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
  • Cap d'Unitat d'Inspecció en la Delegació Especial de Catalunya.

Funcions del Servei

Desenvoluparà les següents funcions:

  • El control intern de tots els serveis de l'Agència, mitjançant la realització d'auditories de qualsevol classe i naturalesa i el desenvolupament d'instruments de control permanent que permetin avaluar la seva eficàcia i eficiència i el compliment de les normes i instruccions, formulant les propostes o recomanacions que derivin d'aquesta funció en la manera com estableixin les disposicions reguladores de la seva actuació.

  • El control del compliment del pla d'objectius de l'Agència i la formulació de propostes per a la seva adaptació i compliment.

  • La prevenció i detecció de les conductes irregulars, la coordinació, en la forma que es determini per la Direcció General de l'Agència, de les accions relatives a les mateixes i, si escau, la seva investigació, així com l'anàlisi i avaluació dels sistemes de seguretat i control intern de l'Agència.

  • La coordinació i desenvolupament de les funcions que li estan atribuïdes pel Reial decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent en la Secretaria d'Estat d'Hisenda i, en particular, les encomanades a la Unitat Operativa de l'esmentat Consell.

  • L'informe i elaboració de les propostes que el titular de la Direcció General formula en els expedients de compatibilitat.

El Servei d'Auditoria Interna estarà integrat pels següents òrgans amb rang de Subdirecció General:

Els Inspectors i Inspectores dels Serveis:

  • Eduardo Córdoba Ocaña

  • Carlos Cornejo Zahonero

  • Julio García Magán

  • Alejandro Luelmo Fernández

  • Tomás Merola Macanás

  • Domingo Molina Moscoso

  • Antonio Montero Domínguez

  • Belén Navarro Heras

  • Rosana Navarro Heras

  • Jaime Parrondo Aymerich

  • Vicente Peirats Cuesta

  • José Alberto Pérez Pérez

  • Luis Mariano Quirós Rodríguez

  • Esteban Roca Morales

  • Roberto Serrano López

  • Pascual Tomás Hernández

La Unitat Operativa del Consell per a la Defensa del Contribuent:

  • Jaime Parrondo Aymerich