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Organigrama

Servicio de Auditoría Interna

Directora del Servicio de Auditoría Interna

Dirección del Servicio de Auditoría Interna

Titular: María del Carmen Bernardo Gómez

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1991 y al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado (excedente) desde 2003. Inspectora de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda (2019). Posee el Máster en Dirección Pública del Instituto de Estudios Fiscales y de la Escuela de Organización Industrial desde 2015.

Currículum Profesional

Hasta su nombramiento como Directora del Servicio de Auditoria Interna por Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ocupaba el cargo de Inspectora de los Servicios de Economía y Hacienda Coordinadora en el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Anteriormente ha desempeñado diversos puestos en la organización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:

  • Inspectora Jefe Adjunta del Equipo Central de Información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
  • Jefa de la Unidad de Planificación y Coordinación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
  • Subdirectora General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa del Departamento de Gestión Tributaria.
  • Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa del Departamento de Gestión Tributaria.
  • Coordinadora de Área de la Subdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa del Departamento de Gestión Tributaria.
  • Jefa de Unidad de Inspección en la Delegación Especial de Cataluña.

Funciones del Servicio

Desarrollará las siguientes funciones:

  • El control interno de todos los servicios de la Agencia, mediante la realización de auditorías de cualquier clase y naturaleza y el desarrollo de instrumentos de control permanente que permitan evaluar su eficacia y eficiencia y el cumplimiento de las normas e instrucciones, formulando las propuestas o recomendaciones que deriven de dicha función en la forma en que establezcan las disposiciones reguladoras de su actuación.

  • El control del cumplimiento del plan de objetivos de la Agencia y la formulación de propuestas para su adaptación y cumplimiento.

  • La prevención y detección de las conductas irregulares, la coordinación, en la forma que se determine por la Dirección General de la Agencia, de las acciones relativas a las mismas y, en su caso, su investigación, así como el análisis y evaluación de los sistemas de seguridad y control interno de la Agencia.

  • La coordinación y desarrollo de las funciones que le están atribuidas por el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente en la Secretaría de Estado de Hacienda y, en particular, las encomendadas a la Unidad Operativa del mencionado Consejo.

  • El informe y elaboración de las propuestas que el titular de la Dirección General formula en los expedientes de compatibilidad.

El Servicio de Auditoría Interna estará integrado por los siguientes órganos con rango de Subdirección General:

Los Inspectores e Inspectoras de los Servicios:

  • Eduardo Córdoba Ocaña

  • Carlos Cornejo Zahonero

  • Julio García Magán

  • Alejandro Luelmo Fernández

  • Tomás Merola Macanás

  • Domingo Molina Moscoso

  • Antonio Montero Domínguez

  • Belén Navarro Heras

  • Rosana Navarro Heras

  • Jaime Parrondo Aymerich

  • Vicente Peirats Cuesta

  • José Alberto Pérez Pérez

  • Luis Mariano Quirós Rodríguez

  • Esteban Roca Morales

  • Roberto Serrano López

  • Pascual Tomás Hernández

La Unidad Operativa del Consejo para la Defensa del Contribuyente:

  • Jaime Parrondo Aymerich