Modelos del 291 al 347
Saltar índice de la informaciónModelo 296 Presentación mediante fichero
La presentación del modelo 296 por fichero se realiza mediante TGVI online. Esta vía de presentación está disponible para ficheros a partir de 40.000 registros, aunque se permitirá la presentación de ficheros con cualquier número de registros.
Mediante esta opción, si el fichero contiene registros correctos junto a otros erróneos, puede presentar parcialmente los registros correctos y descargar los registros erróneos, además del motivo del error en un fichero de texto para posteriormente, una vez subsanados los errores, enviarlos mediante declaraciones complementarias.
La presentación del modelo 296 requiere identificarse con certificado electrónico, DNIelectrónico o Cl@ve del declarante.
Recomendamos depurar, previamente a la presentación de la declaración, el censo de sus declarados mediante el servicio de Identificación fiscal para evitar errores de identificación. Para ello puedes utilizar la opción disponible en la web: "Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales" situado en "Servicios de ayuda", "Identificación fiscal" del apartado "Campaña declaraciones informativas 2023". También encontrarás esta opción en las gestiones del modelo 030 dentro de "Censos, NIF y domicilio fiscal" del apartado "Información y gestiones".
Recuerda que el fichero con la declaración que vas a trasmitir, debe ajustarse al diseño de registro publicado.
Cumplimenta los datos requeridos en la ventana inicial.
Para enviar un archivo pulsa "Leer fichero" y, a continuación "Seleccione el fichero a validar", para seleccionar el archivo. Mediante el botón "Recuperar" se mostrará la información del último fichero validado para el mismo NIF, ejercicio y periodo.
Verifica que los datos identificativos del declarante, el modelo y el ejercicio son correctos y haz clic en "Validar" para transmitir el fichero.
Durante la transmisión aparecerán dos barras de progreso informando del porcentaje de validación, tanto del fichero como de los registros.
Al finalizar la transmisión se mostrará el resumen del resultado de la validación.
Nota: En este paso del proceso sólo se valida el fichero. La presentación podrá realizarse en pasos posteriores.
Si la validación es correcta, podrás realizar la presentación y obtener el justificante correspondiente. Si se detectan errores se incluirá el desglose de los registros correctos y erróneos y estarán disponibles las opciones "Presentar registros correctos", "Descargar registros erróneos" y "Descargar mensajes de error".
Presentar registros correctos
Selecciona esta opción para presentar únicamente los registros correctos. En la siguiente ventana marca "Conforme" y pulsa "Firmar y enviar".
Obtendrás el recibo de presentación sólo con los registros correctos presentados en un PDF incrustado, que podrás guardar e imprimir. El documento contiene la información de la presentación: número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador.
Los registros erróneos que no han quedado presentados deberán corregirse posteriormente para su presentación mediante declaración complementaria.
Descargar registros erróneos
Se descargará un fichero con el formato del diseño de registro en vigor con el total de registros erróneos.
Haz clic en "Descargar registros erróneos" y podrás abrir o guardar el fichero en tu equipo.
Descargar mensajes de error
El fichero de texto descargado contiene el detalle de los errores detectados para cada registro erróneo de tipo 2 (Declarados). En cada línea se mostrará un registro de detalle erróneo con su mensaje de error correspondiente. Es necesario mover la barra de desplazamiento hasta el final de las líneas para poder visualizar los códigos y descripciones de los errores.
Este archivo tiene un carácter informativo. Será de utilidad para identificar los errores detectados y proceder a su corrección y presentación.