Modelo 151
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- Con Cl@ve Móvil
- Con certificado / DNI electrónico
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- En nombre propio
- Con apoderamiento
- Mediante Colaboración social
- Mediante Sucesión
En la parte superior del modelo 151 verás las pestañas correspondientes a los distintos apartados y epígrafes de actividad del formulario. Dentro de la pestaña principal cumplimenta los datos del contribuyente (datos identificativos, Comunidad autónoma,asignación tributaria, complementaria), el domicilio y el representante (si procede).
Los campos con asterisco son obligatorios

A continuación, cumplimenta los datos de los epígrafes que correspondan. Dentro de cada epígrafe, podrás gestionar los distintos registros: crearlos, eliminarlos, seleccionarlos, etc.
En el epígrafe G podrás ver el cálculo del impuesto y el resultado de la declaración, cuyos campos se autocalcularán en función de los datos introducidos en el resto de apartados.


En la parte inferior encontrarás el índice de apartados y la botonera con las diferentes funionalidades del formulario.

La opción Guardar permite salvar los datos en el servidor, para recuperarlos en una sesión posterior con el botón Cargar.

Con Vista previa obtienes un borrador de la declaración, no válido para su presentación.


Puedes Importar un fichero de la declaración con formato BOE, exportado desde la ventana Formalizar ingreso / devolución del mismo formulario o generado con un programa externo.

Pulsa Validar declaración para comprobar si existen avisos o errores de cumplimentación que debas revisar o corregir. El botón ir al error te dirigirá directamente al apartado o al campo que debes revisar y corregir.

Si no se detectan errores, podrás presentar la declaración pulsando Formalizar ingreso / Devolución.

Mediante el botón Exportar, obtendrás un fichero con formato BOE que podrás importar de nuevo al formulario y que es válido para su presentación. El fichero que tendrá por nombre el NIF del declarante_Ejercicio_0A y la extensión .151.

En declaraciones con resultado positivo, selecciona el tipo de declaración entre las opciones disponibles (a ingresar, domiciliación, reconocimiento de deuda, etc.).

Puedes seleccionar la opción Domiciliación del importe a ingresar e indicar la cuenta en la que deseas que se realice la domiciliación.
NOTA: Consulta en el calendario del contribuyente los plazos de domiciliación de cada periodo.

Si seleccionas la opción A ingresar deberás realizar el pago y obtener el NRC (Número de Referencia Completo de 22 caracteres que sirve como justificante del pago).
En la misma ventana encontrarás el botón "Realizar pago (NRC)", que enlaza directamente con la pasarela para realizar el pago con cargo en cuenta, o mediante tarjeta o Bizum.
También puedes realizar el ingreso desde las gestiones de pago de autoliquidaciones disponibles en la Sede electrónica de AEAT o mediante las opciones ofrecidas por tu entidad bancaria.
La opción "Recuperar un pago previo (NRC)" permite recuperar un NRC de un pago realizado previamente y que se desea incorporar para la presentación de la autoliquidación. Este botón estará disponible solo para presentaciones en nombre propio y con apoderamiento, no para colaboradores sociales, y deben coincidir los datos del: modelo, ejercicio, periodo, NIF del titular e importe a ingresar.

El modelo 151 ofrece diferentes opciones de reconocimiento de deuda. Una de ellas es Reconocimiento de deuda y pago por transferencia que permite utilizar una cuenta bancaria abierta en una Entidad de Crédito NO COLABORADORA, por ejemplo, una cuenta extranjera.
NOTA: No se admiten las transferencias inmediatas.

Una vez seleccionado el tipo de ingreso correspondiente y completados los datos necesarios, haz clic en Firmar y enviar. Aparecerá una ventana con la información de la declaración codificada y los datos del presentador y el declarante. Marca la casilla Conforme y pulsa Firmar y enviar para finalizar la presentación.

Finalmente, si todo es correcto, obtendrás el recibo de presentación y el PDF con la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador) y la copia completa de la declaración.

Si la cuenta no está registrada en la AEAT correctamente aparecerán unos avisos al respecto para facilitar su rectificación en caso necesario.
