Models del 038 al 180
Saltar índex de la informacióModel 170
La presentació es realitzarà de l'1 de febrer al 2 de març de 2026 per a la presentació ANUAL de l'exercici 2025, sobre aquelles declaracions informatives de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.
La presentació amb perioricidad MENSUAL per a l'exercici 2026 i següents es realitzarà mitjançant Webservice, basat en l'intercanvi de missatges XML amb un número màxim de registres per enviament de 10.000, per això s'utilitzarà l'enllaç"Model 170. Client de Web Service. Exercici 2026 i següents. Presentació mensual (fins a 10.000 registres)". Serà per a aquelles presentacions de declaracions informatives d'operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de qualsevol tipus de targetes i mitjançant pagaments associats a números de telèfon mòbil. La presentació podrà ser efectuada per l'obligat tributari, un apoderat seu a aquest tràmit o un col·laborador social, que haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut.
L'accés a la presentació del model 170 de l'exercici 2025 requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers: col·laborador social o apoderat.
Atès que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, et recomanem disposar del temps suficient per corregir els registres erronis. Així mateix, per evitar errors d'identificació, depura prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal.
A més, serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetràs, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat. Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer de la declaració que transmetràs, amb les dades ajustades al disseny de registre actualitzat. Tots els camps alfanumèrics i alfabètics es presentaran alineats a l'esquerra i farcits de blancs per la dreta, en majúscules sense caràcters especials, i sense vocals accentuades. Per als caràcters específics de l'idioma s'utilitzarà la codificació ISO-8859-1.
Tots els camps numèrics es presentaran alineats a la dreta i farcits a zeros per l'esquerra sense signes i sense empaquetar.
Tots els camps tindran contingut, fora que s'especifiqui el contrari en la descripció del camp. Si no ho tinguessin, els camps numèrics s'emplenaran a zeros i tant els alfanumèrics com els alfabètics a blancs.
Després de la identificació, complimenta el NIF del declarant i verifica els camps "Model", "Exercici" i "Període".

Per enviar un arxiu prem "Llegir Fitxer" i, a continuació, fes clic en "Seleccioni el fitxer a validar" per escollir l'arxiu.

Des de l'opció"Recuperar" pots tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquell model, exercici i NIF. Si optes per validar un nou fitxer mitjançant l'opció"Llegir fitxer" qualsevol enviament anterior per a la combinació seleccionada es perdrà ja que només es recupera l'última validació.
S'informa del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici. Verifica que les dades són correctes i fes clic a "Validar" per transmetre el fitxer.

Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat; té en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.

Si el fitxer és totalment correcte podràs procedir a la presentació de la declaració completa.
En cas que es trobin registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.
A partir d'aquell moment el presentador disposarà de diverses opcions:
Presentar registres correctes
Selecciona aquesta opció per presentar únicament els registres correctes. En la següent finestra marca "Conforme" i prem "Signar i Enviar".


Obtindràs el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podràs guardar i imprimir. El document conté la informació de la presentació: número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.
Els registres erronis que no han quedat presentats hauran de corregir-se posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.
Descarregar registres erronis
Mitjançant aquesta opció podràs descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis. Fes clic a "Descarregar registres erronis" i podràs obrir o guardar el fitxer en el teu equip.


El fitxer descarregat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos. A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.
Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació. No conté informació sobre els errors detectats.

Descarregar missatges d'error
El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats). En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent. És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.
Aquest arxiu té un caràcter informatiu. Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.



