Model 353 - Ajuda tècnica
La presentació telemàtica del model 353 requereix identificar-se amb el certificat electrònic del declarant. A més del propi titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actuï en el seu nom, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.
Després d'identificar-te, accediràs al formulari. Complimenta les dades que corresponguin.
El camp número de grup dona com correctes els següents formats:
-
IVA xxxx/aa (IVA – 4 dígits – barra – dos dígits d'any): exemple IVA 0006/20
-
xxxx/aaBVA (Quatre dígits – barra – dos dígits d'any – lletra B – lletres VA): exemple 0006/20BVA
-
xxxx/aaAVA (Quatre dígits – barra – dos dígits d'any – lletra A – lletres VA): exemple 0006/20AVA
-
xxxx/aaGVA (Quatre dígits – barra – dos dígits d'any – lletra G – lletres VA): exemple 0006/20GVA
-
31xxxxx (Codi 31 – cinc dígits): exemple 3100006
Qualsevol altre emplenament torna el següent avís:
Els resultats de la liquidació es complimenten automàticament depenent de les dades facilitades a la resta de camps. A més, el formulari permet la presentació d'una declaració complementària corresponent al mateix concepte, exercici i període. En aquest cas, s'haurà d'indicar el nombre de justificant de la declaració anterior.
En l'apartat"Entitats del grup que tributen en el règim especial", trobaràs un encaix des de la qual podràs donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per donar d'alta un registre prem en la icona "Nova registre", identificat per un full en blanc amb el signe "+" en verd. Complimenta el NIF de l'entitat dependent i la resta de caselles.
Des de l'encaix inferior és possible accedir a les funcions per validar la declaració, guardar i carregar dades, importar i exportar arxius i formalitzar ingrés / devolució.
Abans de presentar la declaració, és convenient comprovar si existeixen avisos o errors, prement sobre el botó "Validar declaració" s'obrirà un apartat amb els errors i avisos detectats. Prem "Anar a l'avís"o "Anar a l'error"per accedir al camp o apartat a revisar.
Recorda que els avisos són informatius i no impedeixen la presentació. No obstant això, els errors han de ser corregits.
En qualsevol moment, encara que existeixin errors o no s'hagi completat la declaració, es podran guardar les dades introduïdes perquè quedin emmagatzemats en el servidor de l'AEAT, prement sobre el botó "Guardar". Posteriorment, es podran recuperar mitjançant el botó "Carregar", per continuar amb l'emplenament.
Si no existeixen errors, és possible "Exportar" un arxiu amb la declaració en format BOE (extensió.353) vàlid per a la seva presentació. Per part seva el botó "Importar" permet incorporar un fitxer amb la declaració en format BOE, exportat des del mateix formulari o generat des d'un programa extern seguint les especificacions del disseny de registre publicat.
Una vegada que la declaració estigui completa i validada sense errors, prem "Formalitzar Ingrés/Devolució" per realitzar la presentació.
Selecciona el tipus de declaració en funció del seu resultat. Si el resultat és per ingressar s'habilitarà el camp per incloure el Número de Referència NRC, codi de 22 caràcters que serveix com a justificant del pagament. El pagament es podrà realitzar prèviament o en aquell moment, des de l'enllaç"Optatiu: Obtenir NRC", que enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per realitzar l'ingrés amb les dades consignades en el formulari.
Si el resultat és negatiu, consigna el compte IBAN de la que siguis titular o sol·licita la devolució en un compte obert a l'estranger (UE /SEPA).
Fes clic a "Signar i enviar", en la següent finestra marca "Conforme" i prem "Signar i enviar". Si tot és correcte, s'obrirà un full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit". El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.