Model 353 - Ajuda tècnica
La presentació telemàtica del model 353 requerix identificar-se amb el certificat electrònic del declarant. A més del propi titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actue en el seu nom, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.
Després d'identificar-te, accediràs al formulari. Complimenta les dades que corresponguen.
El camp número de grup dóna com correctes els següents formats:
-
IVA xxxx/aa (IVA – 4 dígits – agrane – dos dígits d'any): exemple IVA 0006/20
-
xxxx/aaBVA (Quatre dígits – agrane – dos dígits d'any – lletra B – lletres VA): exemple 0006/20BVA
-
xxxx/aaAVA (Quatre dígits – agrane – dos dígits d'any – lletra A – lletres VA): exemple 0006/20AVA
-
xxxx/aaGVA (Quatre dígits – agrane – dos dígits d'any – lletra G – lletres VA): exemple 0006/20GVA
-
31xxxxx (Codi 31 – cinc dígits): exemple 3100006
Qualsevol altre emplenament torna el següent avís:
Els resultats de la liquidació es complimenten automàticament depenent de les dades facilitades a la resta de camps. A més, el formulari permet la presentació d'una declaració complementària corresponent al mateix concepte, exercici i període. En este cas, s'haurà d'indicar el nombre de justificant de la declaració anterior.
En l'apartat"Entitats del grup que tributen en el règim especial", trobaràs un encaix des de la qual podràs donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per a donar d'alta un registre polsa en la icona "Nova registre", identificat per un full en blanc amb el signe "+" en verd. Complimenta el NIF de l'entitat dependent i la resta de caselles.
Des de l'encaix inferior és possible accedir a les funcions per a validar la declaració, guardar i carregar dades, importar i exportar arxius i formalitzar ingrés / devolució.
Abans de presentar la declaració, és convenient comprovar si existixen avisos o errors, polsant sobre el botó "Validar declaració" s'obrirà un apartat amb els errors i avisos detectats. Polsa "Anar a l'avís"o "Anar a l'error"per a accedir al camp o apartat a revisar.
Recorda que els avisos són informatius i no impedixen la presentació. No obstant això, els errors han de ser corregits.
En qualsevol moment, encara que existisquen errors o no s'haja completat la declaració, es podran guardar les dades introduïdes perquè queden emmagatzemats en el servidor de l'AEAT, polsant sobre el botó "Guardar". Posteriorment, es podran recuperar mitjançant el botó "Carregar", per a continuar amb l'emplenament.
Si no existixen errors, és possible "Exportar" un arxive amb la declaració en format BOE (extensió.353) vàlid per a la seua presentació. Per part seua el botó "Importar" permet incorporar un fitxer amb la declaració en format BOE, exportat des del mateix formulari o generat des d'un programa extern seguint les especificacions del disseny de registre publicat.
Una vegada que la declaració estiga completa i validada sense errors, polsa "Formalitzar Ingrés/Devolució" per a realitzar la presentació.
Selecciona el tipus de declaració en funció de seu resultat. Si el resultat és per ingressar s'habilitarà el camp per a incloure el Número de Referència NRC, codi de 22 caràcters que servix com a justificant del pagament. El pagament es podrà realitzar prèviament o en aquell moment, des de l'enllaç"Optatiu: Obtindre NRC", que enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per a realitzar l'ingrés amb les dades consignades en el formulari.
Si el resultat és negatiu, consigna el compte IBAN de la que sigues titular o sol·licita la devolució en un compte obert a l'estranger (UE /SEPA).
Fes clic a "Firmar i enviar", en la següent finestra marca "Conforme" i polsa "Firmar i enviar". Si tot és correcte, s'obrirà un full de resposta amb el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit". El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.