Modelos do 349 ao 721
Saltar índice da informaciónModelo 349 Presentación mediante ficheiro
A presentación do modelo 349 por ficheiro realízase mediante TGVI en liña. Esta vía de presentación está dispoñible para ficheiros voluminosos, aínda que se permite a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.
Mediante esta opción, se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, podes presentar parcialmente os rexistros correctos e descargar os rexistros erróneos, ademais do motivo do erro nun ficheiro TXT para posteriormente, unha vez emendados os erros, enviaros mediante declaracións complementarias.
Recomendamos depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos seus declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.
O acceso ao trámite require identificarse con certificado electrónico ou Cl@ve do declarante. Tamén pode identificarse unha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros: colaborador social (só con certificado electrónico) ou apoderado.
Cumprirá dispor dun ficheiro coa declaración que vas transmitir cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.
Cobre os datos requiridos na xanela inicial.
Desde a opción "Recuperar" podes volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF. Se optas por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF declarante perderase xa que só se recupera a última validación. Para enviar un novo arquivo pulsa "Ler ficheiro" e, a continuación "Seleccione o ficheiro que hai que validar", para seleccionar o arquivo.
Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio, fai clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.
Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros tipo 2.
Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado.
Nota: Neste paso do proceso só valídase o ficheiro. A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.
Se a validación é correcta, poderás realizar a presentación e obter o xustificante correspondente. Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" e "Descargar mensaxes de erro".
Presentar rexistros correctos
Selecciona esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos. Na seguinte xanela marca "Conforme" e pulsa "Asinar e Enviar".
Obterás o recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderás gardar e imprimir. O documento contén a información da presentación: número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.
Nota: Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para a súa presentación mediante declaración complementaria.
Descargar rexistros erróneos
Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.
Fai click en "Descargar rexistros erróneos" e poderás abrir ou gardar o ficheiro no teu equipo.
Descargar mensaxes de erro
O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados). En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente. Cómpre mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.
Este arquivo ten un carácter informativo. Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.