Modelo 211
Saltar índice da informaciónFormulario do modelo 211 para presentación en papel
Cobre todos os datos necesarios na pestana "Autoliquidación" (os datos marcados cun asterisco son de formalización obrigatoria).
No caso de que existisen varios adquirentes ou transmitentes poderás acceder ás pestanas do formulario "Relación Adquirentes" e "Relación Transmitentes" para a súa formalización.
Nas pestanas de adquirentes e transmitentes encóntrase unha botonera desde a que podes dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta un rexistro pulsa a icona "Nova rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.
Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario.
Para comprobar se existen erros na declaración pulsa o botón "Validar declaración". Se contén erros ou avisos habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro ou o aviso e o botón "Ir ao Erro "ou "Ir ao Aviso ", segundo corresponda, que dirixe ao recadro para modificar ou cubrir.
Se a declaración non contén erros obterase a mensaxe "Non existen erros".
O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámosche que gardes a declaración para evitar a perda de datos.
Para conservar a declaración, fai clic no botón "Gardar". Obterás un ficheiro cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado. Este ficheiro ten o nome dat-211-NIF -data e a extensión.ses. Se non seleccionas un directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados. Podes recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" desde o directorio onde gardouno.
Se xeraches un arquivo co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, podes recuperaro mediante o botón "Importar".
Unha vez revisados os datos, fai clic en "Seleccionar Ingreso / Devolución" para obter o PDF que che permita a presentación en papel.
Selecciona o tipo de declaración, no caso de que o resultado da declaración supoña un ingreso, de forma optativa, podes consignar o IBAN da conta bancaria en que se vas a efectuar o cargo, aínda que se vas realizar o pagamento en metálico ou solicitar adiamento non se cobre. Desde esta mesma xanela podes obter un ficheiro con formato BOE pulsando o botón "Exportar". Por último pulsa "Xerar predeclaración" para obter o PDF.
Revisa os avisos e pulsa "Continuar".
Xeraranse 3 exemplares da declaración: para o adquirente, a Entidade Colaboradora e o transmitente non residente. Despois de imprimir o PDF debes escribir a man o NIF no Documento de Ingreso ou Devolución e asinaro para proceder á súa presentación onde corresponda, en función do tipo de declaración seleccionada. Desde a xanela de xeración do PDF pulsa "Vostede pode facer clic aquí para descargar o PDF" se desexas gardaro no teu equipo ou "Nova declaración" para dar de alta unha nova declaración.