Modelo 309 - Axuda técnica
Saltar índice da informaciónPresentación do modelo 309 en papel con predeclaración
Para a presentación en papel do modelo 309, dispós dun formulario para cubrir en liña e obter o PDF coa declaración previamente validada polo servidor da AEAT.
Para acceder á predeclaración, será necesaria unha autenticación básica: DNI + Data de validez (ou a data de expedición se é un DNI permanente) ou NIE + número de soporte.
As predeclaracións de persoas físicas só poderán consignar como titular da predeclaración ao titular autenticado. No caso de entidades, consignarase o NIF da persoa física que realice a declaración e posteriormente indicarase no formulario os datos da entidade.
Indica os datos identificativos solicitados. Desde esta xanela poderás importar un ficheiro que se axuste ao deseño de rexistro en vigor xerado cun programa externo ou importar un ficheiro xerado co propio formulario utililzando o botón "Exportar" que encontrarás ao presentar a declaración.
Para cubrir directamente a declaración no formulario pulsa "Aceptar"
A continuación, cobre a declaración.
Na botonera situada na parte superior do formulario dispós de varias utilidades:
-
"Vista previa" para obter un borrador en PDF da declaración, que non é válido para a presentación pero sérveche de consulta.
-
"Validar declaración" para comprobar que a formalización da declaración é correcta.
Antes de xerar a predeclaración, comproba se existen avisos ou erros, facendo clic sobre o botón "Validar declaración". Na parte inferior abrirase unha listaxe cos erros e avisos detectados. Os botóns "Ir ao Erro "ou "Ir ao Aviso ", levaranche directamente ao apartado ou ao recadro que debes corrixir ou revisar. Lembra que os avisos dan información relevante a ter en conta, pero non obstaculizan a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.
-
"Borrar declaración" identificada pola icona dunha papeleira, elimina todos os datos introducidos na declaracíon .
-
"Seleccionar Ingreso/Devolución" para obter o PDF co contido da declaración que vas presentar.
Unha vez cumprimentado correctamente e sen erros, pulsa sobre o botón "Seleccionar Ingreso/Devolución" situada na botonera inferior.
Se o tipo de declaración seleccionado é "A ingresar", habilitarase o apartado "Datos de forma de pagamento" onde se poderá incluír, de forma optativa, a conta bancaria en que se vaia a efectuar o cargo. O campo IBAN non se cobre se se solicita adiamento ou deséxase efectuar o pagamento en metálico.
Desde esta mesma xanela podes obter un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado co nome NIF _exercicio _período e extensión.309 desde o botón "Exportar". Este ficheiro poderás importaro na xanela inicial de "Datos identificativos" mediante o botón "Importar".
Para finalizar, pulsa "Xerar predeclaración".
Xerarase un PDF co contido da declaración en dúas copias, unha para o suxeito pasivo e outra para a Entidade Colaboradora, que deberás asinar e entregar na Entidade Colaboradora se é a ingresar. Lembra escribir o NIF no Documento de ingreso ou devolución e asinaro antes da súa presentación.