Modelos do 181 ao 189
Saltar índice da informaciónModelo 188 Presentación mediante ficheiro
A presentación do modelo 188 por ficheiro realízase mediante o sistema TGVI en liña. Esta vía de presentación está dispoñible para ficheiros voluminosos, obrigatoriamente para aqueles que superen os 40.000 rexistros, aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros. Polo tanto, cumprirá dispor dun ficheiro coa declaración que vas transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.
Lembrámosche que as vías de presentación dispoñibles, formulario web e ficheiro, son excluíntes; é dicir, a primeira declaración presentada condiciona a vía de entrada do resto de declaracións.
Tendo en conta que non se admitirá a presentación de rexistros con erros ou non identificados, recomendámosche non pospor os envíos e dispor do tempo suficiente para corrixir os rexistros erróneos. Así mesmo, para evitar erros de identificación, recomendámosche depurar previamente o censo de contribuíntes de cada empresa mediante o servizo de Identificación fiscal.
A presentación do modelo 188 require identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve do declarante ou dunha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros: colaborador social ou apoderado.
Cobre o NIF do declarante e verifica os datos nos campos "Modelo" e "Exercicio".
Para enviar un arquivo pulsa "Ler Ficheiro" e, a continuación, "Seleccione o ficheiro que hai que validar" para escoller o arquivo.
Desde a opción "Recuperar" podes volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.
Verifica que os datos son correctos e fai clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.
Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros.
Ao finalizar a transmisión mostrarase o resumo do resultado da validación.
Se a validación é correcta, poderás realizar a presentación e obter o xustificante correspondente. Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" e "Descargar mensaxes de erro".
Presentar rexistros correctos
Selecciona esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos.
Na seguinte xanela marca "Conforme" e pulsa "Asinar e Enviar".
Obterás o recibo de presentación só cos rexistros correctos presentados nun PDF incrustado, que poderás gardar e imprimir. O documento contén a información da presentación: número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.
Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para a súa presentación mediante declaración complementaria.
Descargar rexistros erróneos
Mediante esta opción poderás descargar un ficheiro de texto (axustado ao deseño publicado) con todos os rexistros erróneos.
O ficheiro descargado estará actualizado para ser coherente co nº de rexistros incluídos. Ademais, no rexistro de tipo 1 (declarante e resumo) xa se incluirá un nº identificativo propio, a marca de complementaria e o xustificante da presentación anterior.
Este ficheiro é para a súa corrección e presentación. Non contén información sobre os erros detectados.
Descargar mensaxes de erro
O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Perceptor ou asegurado). En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente. Cómpre mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.
Este arquivo ten un carácter informativo. Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.