Modelos do 190 ao 198
Saltar índice da informaciónModelo 193 Presentación mediante ficheiro
Se a declaración do modelo 193 contén máis de 40.000 rexistros, debe presentarse mediante ficheiro, aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.
O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (sinatura dixital) emitido a nome do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico cómpre que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dada de alta como colaborador social ou ben por estar apoderada para realizar este trámite. Tamén é posible realizar a presentación co sistema Cl@ve, no caso de obrigados tributarios que sexan persoas físicas.
A presentación realízase mediante TGVI en liña, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, recuperar un ficheiro cos rexistros erróneos con formato de deseño de rexistro e declaración complementaria e un ficheiro co detalle dos rexistros erróneos e o erro de validación detectado.
Recomendámosche depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos seus perceptores mediante o servizo de identificación fiscal para evitar erros de identificación. Para iso podes utilizar a opción dispoñible na web: "Comprobación dun NIF de terceiros a efectos censuais" situado en "Servizos de axuda", "Identificación fiscal" do apartado "Campaña declaracións informativas 2023".
Esta consulta encóntrase tamén nas xestións do modelo 030 dentro de "Censos, NIF e domicilio fiscal" do apartado "Información e xestións".
Cumprirá dispor dun ficheiro coa declaración que vas transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo 193 actualizado.
Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 193, escolle o exercicio 2023 e só cumprirá que indiques o NIF do declarante. No recadro "Período" aparecerá por defecto "Anual" xa que, este modelo só ten presentación anual.
Pulsa "Ler ficheiro" para enviar un novo arquivo e, a continuación, "Seleccione o ficheiro que hai que validar" para seleccionaro.
O botón "Recuperar" permite volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF. Se optas por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF Declarante perderase, xa que, só se recupera a última validación.
Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio; fai clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.
Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado; ten en conta que a validación non implica a presentación da declaración. Se o ficheiro é totalmente correcto poderás proceder á presentación da declaración completa. Pulsa "Presentar rexistros correctos", marca "Conforme" e "Asinar e Enviar".
Obterás o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderás gardar e imprimir, en que móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Podes descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".
No caso de que ao validar o ficheiro encóntrense rexistros erróneos, indicarase o total dos rexistros procesados e incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.
A partir dese momento o presentador disporá de tres opcións:
Presentar rexistros correctos
Fai click no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte xanela marca "Conforme" e "Asinar e Enviar".
Obterás o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderás gardar e imprimir, en que móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Podes descargar e gardar o documento PDF no teu equipo. De volta á xanela de presentación, aparecerache a mensaxe "A declaración xa foi presentada".
Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberás proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.
Descargar rexistros erróneos
Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.
Fai click en "Descargar rexistros erróneos" e poderás abrir ou gardar o ficheiro no teu equipo.
O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria coa letra "C" e o número de xustificante da declaración orixinal validada.
Descargar mensaxes de erro
Desde este botón poderás recuperar un ficheiro co detalle dos erros; trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores e gastos) incorrecto.
Fai click en "Descargar mensaxes de erro" e poderás abrir ou gardar o ficheiro no teu equipo.
O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (cómpónse dun código e un erro).
Se o ficheiro tivese máis dun millón de erros/rexistros o ficheiro estará comprimido en formato ZIP.