Modelos do 199 ao 282
Saltar índice da informaciónModelo 232
A presentación desta declaración informativa debe realizarse obrigatoriamente con certificado electrónico ou DNIE do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico cómpre que o certificado que realiza a presentación estea apoderado para presentar declaracións en nome de terceiros.
O prazo de presentación é no mes seguinte aos dez meses posteriores á conclusión do período impositivo ao que se refira a información que hai que subministrar.
Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comproba o zoom e tamaño de letra establecida no navegador (unha vez presentada a declaración podes volver ao zoom e tamaño de letra anterior).
-
Na Microsoft Edge, accede aos tres puntos horizontais, en zoom selecciona 100% cos signos "+" e "-". Volve aos tres puntos horizontais para entrar en "Configuración", selecciona "Aparencia" e en "Fuentes", "Tamaño da fonte "selecciona "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "selecciona 100%.
-
No google Chrome, accede a "Configuración" (desde os tres puntos verticais), "Aspecto", "Tamaño da fonte "e selecciona "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "selecciona 100%. Tamén desde "Achegar/afastar" podes seleccionar o zoom a 100%.
-
No Mozilla Firefox, accede á icona de tres raias, en "Tamaño" selecciona 100% cos signos "+" e "-", pulsa "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia" e en "Tipografías e cores" selecciona un tamaño inferior ao actual, se non ves correctamente o formulario.
-
En Safari, accede a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".
Unha vez no formulario, cobre os datos de identificación e devindicación no formulario. Os campos marcados con asterisco son obrigatorios. Os recadros do exercicio e tipo de exercicio autocubriranse coas datas seleccionadas de inicio e fin do período impositivo.
O tipo de exercicio autocalcularase atendendo ao seguinte detalle:
-
Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.
-
Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.
-
Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.
Despois, cobre os apartados das operacións obxecto da presentación: 3. Información operacións con persoas ou entidades vinculadas, 4. Operacións con persoas ou entidades vinculadas en caso de aplicación da redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles, 5. Operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraisos fiscais.
En cada un deles , encontrarás unha botonera desde a que poderás dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta un rexistro pulsa na icona "Nova rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.
O modelo permite a presentación de declaracións complementarias e substitutivas. Se marcas unha destas opcións, deberás facer constar o número de xustificante da declaración anteriormente presentada de 13 díxitos, cuxos tres primeiros corresponderanse co código 232.
Na parte superior do formulario sitúase a botonera coas funcionalidades.
Comproba se tes avisos ou erros desde o botón "Validar". Na parte inferior aparecerache a pestana "Erros" cos avisos ou erros detectados. Lembra que os avisos dan información relevante a ter en conta, pero non obstaculiza a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.
Se antes de presentar a declaración queres obter un borrador para revisar os datos, dispós da ferramenta "Vista previa" que xera un PDF, non válido para a presentación, coa declaración. O PDF visualízase en pantalla, non obstante, desde "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargaro no teu equipo, ten en conta que para a correcta visualización do borrador necesitas un visor de PDF s, recomendámosche a última versión compatible co teu sistema operativo. Para volver á declaración fai clic en "Volver a declaración" situada na parte inferior da xanela do borrador ou dar de alta unha nova declaración desde o botón "Nova declaración".
Mediante o botón "Exportar" podes xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, e gardaro na ruta que desexes. Por defecto gárdase na carpeta de "Descargas" segundo as opcións do navegador. Este ficheiro ten o nome NIF, exercicio, período e a extensión.232. O botón "Importar" permíteche importar os datos dun ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT e confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo 232 en vigor.
Despois de validar a declaración, poderás presentara pulsando o botón "Presentar declaración". Na nova xanela, marca o recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración. Por último, pulsa "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.
O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.