Modelos do 199 ao 282
Saltar índice da informaciónModelo 270
O acceso á presentación do modelo 270 require identificarse con certificado electrónico do declarante ou dunha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros: colaborador social ou apoderado.
Tendo en conta que non se admitirá a presentación de rexistros con erros ou non identificados, recomendámosche depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación. Para iso podes utilizar a opción dispoñible na web: "Comprobación dun NIF de terceiros a efectos censuais" situado en "Servizos de axuda", "Identificación fiscal" do apartado "Campaña declaracións informativas 2023", tamén encontrarás esta opción nas xestións do modelo 030 dentro de "Censos, NIF e domicilio fiscal" do apartado "Información e xestións".
Ademais, cumprirá dispor dun ficheiro coa declaración que vas transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.
Cobre o NIF do declarante e verifica os datos nos campos "Modelo" e "Exercicio".
Para enviar o arquivo pulsa "Ler Ficheiro" e, despois, "Seleccione o arquivo que hai que validar".
Desde a opción "Recuperar" podes volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.
Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio, fai clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.
Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado; ten en conta que a validación non implica a presentación da declaración.
Se o ficheiro é totalmente correcto poderás proceder á presentación da declaración completa.
No caso de que se encontren rexistros erróneos incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.
A partir dese momento o presentador disporá de tres opcións:
Presentar rexistros correctos
Selecciona esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos. Na seguinte xanela marca "Conforme" e pulsa "Asinar e Enviar".
Obterás o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderás gardar e imprimir, en que móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Podes descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".
Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberás proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.
Descargar rexistros erróneos
Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos. O rexistro de Tipo 1 (rexistro do declarante) do devandito ficheiro será coherente co detalle dos rexistros erróneos.
Fai click en "Descargar rexistros erróneos" e poderás abrir ou gardar o ficheiro no teu equipo.
O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo propio como declaración complementaria coa letra "C" e o número de xustificante da declaración orixinal validada.
Descargar mensaxes de erro
Desde este botón poderás recuperar un ficheiro co detalle dos erros, trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.
Fai click en "Descargar mensaxes de erro" para abrir ou gardar o ficheiro no teu equipo.
O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (cómpónse dun código e un erro).
Se o ficheiro tivese máis de 1 millón de erros/rexistros o ficheiro estará comprimido en formato ZIP.